Anggota IKAPI

Sistem Pengendalian Internal

Penulis:
Eko Sudarmanto, Astrie Krisnawati, Sukarman Purba, Erika Revida, Muhammad Gafur Kadar, Yasmi, Harizahayu, Andi Zulfakar Yudha, Teri, Triana Zuhrotun Aulia, Ima Rahmawati, Fajrillah, Mariana Simanjuntak, Janner Simarmata, Hermadi Widijanto, Bonaraja Purba, Kholiq Hasyadi, Affino Samulano, Devi Yendrianof

xiv; 294 hlm; 16 x 23 cm
ISBN: 978-623-342-285-7 (print)
E-ISBN: 978-623-342-286-4 (online)
Cetakan 1, November 2021

Buku ini terdiri dari beberapa bahasan yang cukup lengkap, mulai dari bahasan tentang peran pengendalian internal dalam bisnis, dilanjutkan pembahasan internal control dan risk management, hingga pembahasan tentang consulting oleh audit internal serta maturitas audit internal. Dengan bahasan yang lengkap tersebut, kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Buku ini membahas:
Bab 1 Bisnis dan Peran Pengendalian Internal
Bab 2 Internal Control dan Risk Management
Bab 3 Good Corporate Governance
Bab 4 Sumber Daya Manusia dan Organisasi Pengendalian Internal
Bab 5 Ruang Lingkup Pengendalian Internal
Bab 6 Perencanaan Pengendalian Internal
Bab 7 Pelaksanaan, Hasil Kerja, dan Evaluasi Internal
Bab 8 Keterampilan Auditor
Bab 9 Bukti-Bukti Pemeriksaan Audit
Bab 10 Audit Keuangan
Bab 11 Audit SDM
Bab 12 Audit Pengelolaan Rantai Pasokan
Bab 13 Audit Pemasaran dan Penjualan
Bab 14 Audit Teknologi Informasi
Bab 15 Audit Tindak Kecurangan (Fraud Auditing)
Bab 16 Pendeteksian dan Penanganan Fraud
Bab 17 Audit Sektor Publik
Bab 18 Konsulting Oleh Audit Internal
Bab 19 Maturitas Audit Internal

Bagikan
Previous Article

Tinggalkan Balasan